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岱勒新材(300700) 业绩预告

报告日期 2022-06-30 公告日期 2022-07-18
预测类型 预盈
预测摘要 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:3950万元至4350万元。
预测内容 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:3950万元至4350万元。 业绩变动原因说明 公司2022年半年度净利润较上年同期有较大幅度增长,主要是因为本报告期内公司订单饱满,产能稳定顺利释放,主要产品的产销量较上年同期大幅提升,成本得到有效控制;同时随着规模效益的逐步显现,公司半年度业绩进一步提升,盈利能力进一步增强。
报告日期 2022-03-31 公告日期 2022-04-12
预测类型 预盈
预测摘要 预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:1320万元至1420万元。
预测内容 预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:1320万元至1420万元。 业绩变动原因说明 报告期内,公司募投项目株洲岱勒产能已经释放,其次公司本部二期建设部分建成投产,本报告期末公司总产能已达到100万公里/月。报告期内,公司订单饱满,产能顺利释放,公司业绩得到有效提升,盈利能力进一步增强。
报告日期 2021-12-31 公告日期 2022-01-12
预测类型 预亏
预测摘要 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-6850万元至-7820万元。
预测内容 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-6850万元至-7820万元。 业绩变动原因说明 1、公司产品主要应用于硬脆材料领域的切割应用。由于下游产业发展结构发生变化远超预期,客户对产品的技术要求日益提升,产品规格转化加速,部分产品及主要原料因下游客户需求变化未能及时得有效处理,从而造成存货跌价准备计提增加影响当期业绩。2、为应对下游变化,公司对原有部分生产设备进行了技术升级改造,从而导致设备减值计提的增加。此外,受客户市场环境变化影响,部分客户因自身经营原因导致回款周期过长,应收账款坏账准备计提增加。3、2021年度公司全资子公司株洲岱勒已取得高新技术企业资格,所得税税率由25%调整为15%,株洲岱勒执行15%优惠税率后,对确认的递延所得税资产进行重新计量,从而导致递延所得税资产减少,当期所得税费用增加,归属于上市公司股东的净利润相应减少。加之公司当期新开展的合作项目,由于项目尚未进入规模化经营阶段,目前仍处于亏损状态。上述原因导致对公司业绩产生较大的负面影响。公司将积极采取措施应对,重点将通过加强成本控制、提升生产效率来增强产品盈利能力,同时加速募投项目产能的释放,以提升公司总体经营业绩。
报告日期 2020-12-31 公告日期 2021-01-28
预测类型 预盈
预测摘要 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:120万元至380万元。
预测内容 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:120万元至380万元。 业绩变动原因说明 公司产品主要应用于光伏行业、蓝宝石切割、磁性材料等硬脆材料领域的切割应用。 1、本年度金刚线在光伏行业的应用持续向“细线化、大尺寸”方向发展,为应对市场变化,公司对原有部分生产设备加大了技术升级改造投入,对产能及成本均带来一定负面影响。 2、公司全资子公司株洲岱勒公司因市场技术要求变化导致项目进度放缓,产能释放未达预期,仍处于持续亏损局面。 3、本年度LED行业以及电子穿戴产品需求持续增长,带动了金刚线在蓝宝石应用领域需求的增加,公司蓝宝石线产品产销量有较大幅度的增长,使公司在该领域继续保持领先地位。 4、公司可转换债券财务成本摊销较高,对本年度业绩带来较大影响。由于上述各种因素的影响,整体利润虽然出现扭亏为盈,但经营性盈利仍然出现亏损。 针对当前经营业绩不佳的局面,公司已在积极采取措施应对,重点通过加强成本控制、生产效率提升来提高产品的盈利能力,同时,抓住光伏行业未来持续高速发展的契机,加速募投项目产能的释放,以提升公司总体经营业绩。
报告日期 2020-03-31 公告日期 2020-04-09
预测类型 预盈
预测摘要 预计2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:220万元至285万元。
预测内容 预计2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:220万元至285万元。 业绩变动原因说明 1、为应对市场的发展变化,公司本年度重点加强了技术研发和成本控制力度,本报告期总体经营情况持续向好,销售收入较上年同期相比略有增长。2、因国内新型冠状病毒肺炎疫情造成的停工停产影响,减少本报告期收入达20%以上;且公司严格按照政府相关部门发布的防控要求,落实各项防控防疫工作,增加了大量防疫管理控制成本,对本报告期净利润产生了一定的影响。3、公司于2019年3月发行可转换公司债券,本报告期较上年同期增加了可转债利息分摊,对本报告期净利润产生了一定的影响。4、为应对市场对公司产品的技术要求变化,保障公司产品在市场竞争中的相对领先地位,公司加大了技术的研发力度,研发费用较上年同期增长约30%,对本报告期净利润产生了一定的影响。5、公司预计2020年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额约为834.30万元。上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为153.59万元。
报告日期 2019-12-31 公告日期 2020-02-28
预测类型 预亏
预测摘要 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-4584.28万元,与上年同期相比变动幅度:-234.79%。
预测内容 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-4584.28万元,与上年同期相比变动幅度:-234.79%。 业绩变动原因说明 经营情况方面,报告期内,公司实现营业收入26,164.44万元,较2018年同期下降20.71%;实现营业利润-6,208.57万元,较2018年同期下降271.01%;利润总额-6,111.61万元,较2018年同期下降267.36%;归属于上市公司股东净利润-4,584.28万元,较2018年同期下降234.79%。财务状况方面,报告期末,公司总资产余额为114,370.29万元,比期初增长13.54%;归属于上市公司股东的所有者权益53,186.00万元,比期初下降1.91%;归属于上市公司股东的每股净资产6.45元,比期初下降1.98%。报告期内,公司经营业绩下降的主要原因为:①因受市场竞争和下游市场需求的影响,太阳能硅切片线产品价格年内下降幅度较大,使得其销售毛利下降并影响年度经营业绩。②公司全资子公司株洲岱勒新材料有限责任公司项目进度及产能释放仍未达预期,导致其四季度持续亏损。③2019年度光伏行业晶体硅切割市场格局出现逆转性变化,为适应市场变化,提升公司的市场竞争力和产品技术能力,对原有部分生产设备进行了技术升级改造,由此导致了部分设备的更新换代,公司相应计提了资产减值准备,同时因产品及部分原材料市场价格的波动,公司相应计提了存货跌价准备。报告期内,公司经营及财务状况正常,针对当前经营业绩不佳的局面,公司将积极采取措施,持续通过技术升级、加强成本控制等措施来提升公司经营业绩。
报告日期 2019-09-30 公告日期 2019-10-14
预测类型 预亏
预测摘要 预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:-1420万元至-1590万元,与上年同期相比变动幅度:-129.04%至-132.51%。
预测内容 预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:-1420万元至-1590万元,与上年同期相比变动幅度:-129.04%至-132.51%。 业绩变动原因说明 1.2019年前三季度较上年同期相比,太阳能硅切片线产品市场价格下降幅度较大,导致公司收入和毛利大幅下降。2019年第三季度太阳能硅切片线产品市场价格变动趋于平稳,且公司提高生产效率、严格控制各项成本,使2019年第三季度较上一季度业绩有所好转。2.公司全资子公司株洲项目产能释放仍未达预期,但产能正在逐步释放中。目前项目处于投产初期,前期开发阶段技术研发投入较大,各项固定费用及生产成本较正常水平偏高,导致株洲项目第三季度持续亏损。
报告日期 2019-06-30 公告日期 2019-07-15
预测类型 预亏
预测摘要 预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-920万元至-1190万元。
预测内容 预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-920万元至-1190万元。 业绩变动原因说明 1.太阳能硅切片线产品市场价格下降幅度超出预期,导致公司收入和毛利大幅下降。 2.公司全资子公司株洲项目正在扩建及逐步投产之中,产能释放未达预期。 3.公司全资子公司株洲项目目前处于投产初期,各项固定费用及生产成本较正常水平偏高;同时设备属于新设计、新工艺,前期开发阶段技术研发投入较大。故造成子公司株洲项目上半年持续亏损。
报告日期 2019-03-31 公告日期 2019-04-09
预测类型 预亏
预测摘要 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-200万元至-500万元。
预测内容 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-200万元至-500万元。 业绩变动原因说明 1、公司产品主要应用于光伏行业、蓝宝石切割、磁性材料等硬脆材料领域的切割应用。2019年一季度光伏行业由上年度的“531政策”后的低谷加速回暖,其对金刚石线的需求量进一步恢复,但因产品价格的下降较前期相比超过预期,从而对当期利润影响较大。 2、公司全资子株洲岱勒新材料有限责任公司尚未全面达产,产品成本控制未达预期,对当期利润带来一定影响。 3、下游蓝宝石行业因贸易摩擦需求恢复放缓,短期内对公司产品需求产生一定的影响。
报告日期 2018-12-31 公告日期 2019-01-25
预测类型 预减
预测摘要 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3400万元至3600万元,与上年同期相比变动幅度:-69.46%至-67.67%。
预测内容 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3400万元至3600万元,与上年同期相比变动幅度:-69.46%至-67.67%。 业绩变动原因说明 公司产品主要应用于光伏行业、蓝宝石切割、磁性材料等硬脆材料领域的切割应用。 1.因下游光伏”531”新政颁布的影响,从2018年二季度开始公司金刚线销量、价格较上年同期呈现较大程度的下滑,从而使公司年度经营业绩大幅下降。 2.公司新成立全资子公司株洲岱勒新材料有限责任公司由于前期投入较大,目前尚未全部达产且处于投产初期成本费用相对偏高,从而形成一定亏损,对公司年度业绩造成一定负面影响。
报告日期 2018-09-30 公告日期 2018-10-12
预测类型 预降
预测摘要 预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:4800万元至5050万元,与上年同期相比变动幅度:-29.88%至-26.23%。
预测内容 预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:4800万元至5050万元,与上年同期相比变动幅度:-29.88%至-26.23%。 业绩变动原因说明 1.公司产品主要应用于光伏行业、蓝宝石切割、磁性材料等硬脆材料领域的切割应用。因受环保因素以及下游光伏新政颁布的影响,从二季度开始公司金刚线产销量均呈现较大程度的下滑,从而使公司经营业绩增速下降。 2.公司新成立全资子公司株洲岱勒新材料有限责任公司由于前期投入较大,尚未正常达产产生效益,形成部分亏损,对公司业绩造成部分影响。
报告日期 2018-06-30 公告日期 2018-07-13
预测类型 预升
预测摘要 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:4800万元至5000万元,与上年同期相比变动幅度:29.95%至35.36%。
预测内容 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:4800万元至5000万元,与上年同期相比变动幅度:29.95%至35.36%。 业绩变动原因说明 1.公司产品主要应用于光伏行业、蓝宝石切割、磁性材料等硬脆材料领域的切割应用。由于光伏行业晶硅切割从2017年四季度开始全面向金刚线切割方式进行转换,相比上年同期市场需求规模增长较快。2.2018年一季度下游行业需求出现暴发式增长,带动公司业绩快速增长。二季度因受环保处罚以及下游光伏新政颁布的影响,金刚线行业在需求量、价格方面都有不同程度的下滑,从而使公司二季度经营业绩增速下降。
报告日期 2018-03-31 公告日期 2018-02-28
预测类型 预增
预测摘要 预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:3850万元至4180万元,与上年同期相比变动幅度:242.58%至271.94%。
预测内容 预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:3850万元至4180万元,与上年同期相比变动幅度:242.58%至271.94%。 业绩变动原因说明 1.公司产品主要应用于光伏行业、蓝宝石切割、磁性材料等硬脆材料领域的切割应用。由于目前光伏行业单晶硅切割已基本采用金刚线进行切割,多晶硅切割也在快速转换成金刚线切割方式,因此市场需求呈现快速增长的态势。 2.公司IPO募投项目产能逐步得到释放,金刚石线产品销量稳步增长。 3.随着产量的稳步增长,公司精益化管理的推进,规模化效应得到进一步体现。
报告日期 2017-12-31 公告日期 2018-01-29
预测类型 预增
预测摘要 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:10,800.00万元至11,480.00万元,较上年同期相比变动幅度:174.81%至192.11%。
预测内容 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:10,800.00万元至11,480.00万元,较上年同期相比变动幅度:174.81%至192.11%。 业绩变动原因说明 1.公司产品主要应用于光伏行业、蓝宝石切割、磁性材料等硬脆材料领域的切割应用。由于目前光伏行业单晶硅切割已基本采用金刚线进行切割,多晶硅切割也在逐步转换成金刚线切割方式,因此市场需求呈现快速增长的态势。 2.公司IPO募投项目产能逐步得到释放,金刚石线产品销量稳步增长。 3.随着产量的稳步增长,公司精益化管理的推进,规模化效应得到进一步体现。
报告日期 2017-09-30 公告日期 2017-10-13
预测类型 预增
预测摘要 预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:6,630.00万元至6,860.00万元,较上年同期相比变动幅度:129.24%至137.20%。
预测内容 预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:6,630.00万元至6,860.00万元,较上年同期相比变动幅度:129.24%至137.20%。 业绩变动原因说明 1.公司产品主要应用于光伏行业、蓝宝石切割、磁性材料等硬脆材料领域的切割应用。由于目前光伏行业单晶硅切割已基本采用金刚线进行切割,多晶硅切割也正在切换成金刚线切割方式,因此目前市场需求正在呈现快速增长的态势。 2.公司IPO募投项目产能逐步得到释放,金刚石线产品销量稳步增长。
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