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林洋能源(601222) 业绩预告

报告日期 2020-12-31 公告日期 2021-01-27
预测类型 预增
预测摘要 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:98000万元至112000万元,与上年同期相比变动值为:28000万元至42000万元,较上年同期相比变动幅度:40%至60%。
预测内容 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:98000万元至112000万元,与上年同期相比变动值为:28000万元至42000万元,较上年同期相比变动幅度:40%至60%。 业绩变动原因说明 (一)主营业务影响1、报告期内,公司紧抓市场机遇,海外业务订单快速增长,产品结构优化,毛利率有所提高,促进了业绩的增长。2、报告期内,公司EPC光伏系统集成业务持续推进,项目管理水平稳步提高,多个光伏电站项目相继并网,EPC收入相应增加。(二)非经常性损益的影响报告期内,公司非经常性损益较去年同期有所增加,主要系公司及子公司收到的政府补助增加所致,对公司业绩预增没有重大影响。
报告日期 2017-06-30 公告日期 2017-06-15
预测类型 预增
预测摘要 预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:31,000.00万元至35,000.00万元,较上年同期相比变动幅度:40.00%至60.00%。
预测内容 预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:31,000.00万元至35,000.00万元,较上年同期相比变动幅度:40.00%至60.00%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现较大幅度增加,主要原因为: 1、公司多途径积极拓展海外市场,实现海外市场智能用电设备相关业务快速增长; 2、分布式光伏电站规模持续扩张,发电量和发电收入较上年同期大幅提升。
报告日期 2014-12-31 公告日期 2015-03-11
预测类型 预升
预测摘要 预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为409,764,889.52元,比上年同期增长10.30%。
预测内容 预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为409,764,889.52元,比上年同期增长10.30%。 业绩变动的原因说明 报告期内,公司营业总收入2,206,413,668.68元,同比增长10.79%。由于报告期内新能源板块处于建设投入期,相关费用投入较多,对整体利润产生一定影响,但公司通过对原有产品不断加强质量、成本管理,仍实现了归属于母公司股东的净利润409,764,889.52元,同比增长10.30%。
报告日期 2012-12-31 公告日期 2013-01-16
预测类型 预增
预测摘要 预计公司2012年度销售收入较上年同期增长10%-20%,合并报表归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长50%-70%左右。
预测内容 预计公司2012年度销售收入较上年同期增长10%-20%,合并报表归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长50%-70%左右。 业绩变动主要原因 报告期内,公司业绩提升主要受益于智能电表改造进度加快,公司管理效率不断提升,各项业务进展顺利,销售订单数量稳定,公司经营业绩较去年同期有较大幅增长。
报告日期 2012-09-30 公告日期 2012-10-13
预测类型 预增
预测摘要 预计公司2012年1-9月合并报表归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长70%-90%左右。
预测内容 预计公司2012年1-9月合并报表归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长70%-90%左右。 业绩变动主要原因 报告期内,公司业绩提升主要受益于智能电表改造进度加快,公司管理效率不断提升,各项业务进展顺利,销售订单数量稳定,公司经营业绩较去年同期有较大幅增长。
报告日期 2012-06-30 公告日期 2012-07-17
预测类型 预增
预测摘要 预计公司2012年1-6月合并报表归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长60%-80%左右。
预测内容 预计公司2012年1-6月合并报表归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长60%-80%左右。 业绩变动主要原因 报告期内,公司销售收入与毛利率比去年同期上升,本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现较大幅度增加。
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