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上机数控(603185) 业绩预告

报告日期 2022-06-30 公告日期 2022-07-15
预测类型 预增
预测摘要 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:156000万元至166000万元,与上年同期相比变动幅度:83.65%至95.42%。
预测内容 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:156000万元至166000万元,与上年同期相比变动幅度:83.65%至95.42%。 业绩变动原因说明 2022年上半年,随着“双碳”政策的落实及平价上网的推动,我国光伏行业继续保持增长势头,市场需求不断增长。在此背景下,公司单晶硅业务按计划拓展,已投资的单晶硅业务全面达产,产能顺利释放,并且保持较好的产能利用率及产销率,使得公司的销售收入增长。此外,随着公司自有切片产能的逐步释放,切片成本的降低也进一步增强公司盈利能力。另一方面,公司相关半导体设备研发成功后获得了客户的广泛认可,订单量快速增加,销售收入持续增加。公司设备与材料两大业务板块持续发展,提高公司盈利能力,推动公司业绩稳步上升。
报告日期 2021-12-31 公告日期 2022-02-16
预测类型 预增
预测摘要 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1636540585.76元,与上年同期相比变动幅度:208.01%。
预测内容 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1636540585.76元,与上年同期相比变动幅度:208.01%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素2021年,随着“双碳”政策的持续推进和光伏度电成本的经济性凸显,我国光伏产业保持良好的发展势头,整体需求向好,稳定性增强。报告期内,公司实现营业收入109.06亿元,同比增长262.22%;归属于上市公司股东的净利润16.37亿元,同比增长208.01%。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明经初步核算,报告期公司实现营业收入109.06亿元,同比增长262.22%;营业利润18.59亿元,同比增长203.33%;利润总额18.59亿元,同比增长203.47%;归属于上市公司股东的净利润16.37亿元,同比增长208.01%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.71亿元,同比增长187.18%;基本每股收益6.082元,同比增长162.83%。业绩增长的原因主要为:2021年公司按计划继续扩大单晶硅业务规模,产能持续提升,产能利用率及产销率维持在较高水平。公司单晶硅业务销售规模持续扩大,使得公司的销售收入增长,推动公司业绩稳步上升。报告期末,公司的总资产142.75亿元,归属于上市公司股东的所有者权益73.65亿元,归属于上市公司股东的每股净资产26.76元,分别较上年末增加191.24%、176.66%和145.05%,主要原因为:(1)2021年公司持续进行单晶硅业务的投资建设;(2)本年度非公开发行股份募集资金到账;(3)公司业绩稳步提升。
报告日期 2020-12-31 公告日期 2021-01-29
预测类型 预增
预测摘要 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:53000万元至58000万元,与上年同期相比变动幅度:186%至213%。
预测内容 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:53000万元至58000万元,与上年同期相比变动幅度:186%至213%。 业绩变动原因说明 2020年,即使一定程度上受到海内外新冠疫情的影响,光伏行业仍保持了较好的发展趋势,市场需求旺盛。公司在2019年开始将业务向光伏单晶硅领域拓展,致力于打造“高端装备+核心材料”双轮驱动的业务发展模式。随着单晶硅产能逐步扩大,公司单晶硅业务销售收入有大提升,公司的销售规模持续增长。
报告日期 2018-12-31 公告日期 2018-12-10
预测类型 预升
预测摘要 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:24701.64万元,与上年同期相比变动幅度:30.44%。
预测内容 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:24701.64万元,与上年同期相比变动幅度:30.44%。
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