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寒武纪(688256) 业绩预告

报告日期 2021-09-30 公告日期 2022-02-26
预测类型
预测摘要
预测内容 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、2021年度营业收入情况报告期内,公司市场拓展取得一定突破,公司实现营业总收入72,104.49万元,较上年同期增加26,211.76万元,同比增长57.12%。公司营业收入主要来自于云端产品线、边缘产品线及智能计算集群业务。报告期内,边缘产品线MLU220芯片及加速卡落地多家头部企业,在报告期实现近百万片量级的规模化销售,边缘产品线收入较上年同期实现突破性增长。依托公司前期项目的标杆效应和优良口碑,公司中标江苏昆山的智能计算中心基础设施建设项目,集群业务收入较上年同期实现大幅增长。2、2021年净利润情况报告期内,公司实现归属于母公司所有者的净利润-84,720.09万元,较上年同期亏损扩大94.98%。主要原因系研发费用、管理费用中股份支付、销售费用的增长所致。为保证“云边端”芯片产品及基础系统软件平台的高质量迭代,在严峻的市场环境下保持技术领先优势,公司持续加大研发投入,积极引进优秀人才、保持公司研发团队稳定。报告期内,公司发生的研发费用较上年同期增长;同时,因公司2020年底及2021年实施的股权激励计划,导致本报告期按归属期分摊的股份支付费用增长。此外,因公司积极发力智能芯片市场推广及生态建设,销售费用有一定增加。3、2021年第四季度经营情况2021年第四季度公司实现营业收入49,862.62万元,环比增长489.77%,同比增长65.44%。(二)变动幅度达30%以上指标的说明1、公司实现营业总收入72,104.49万元,较上年同期增加26,211.76万元,同比增长57.12%。公司营业收入主要来自于云端产品线、边缘产品线及智能计算集群业务。2、公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润较上年同期亏损增加金额分别为41,256.92万元、41,213.42万元、41,269.15万元,主要原因为上述研发费用、管理费用中股份支付、销售费用均有一定增加所致。3、基本每股收益较上年同期下降84.35%,主要是归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少所致。4、除上述影响因素外,因计入当期损益的闲置资金理财收益及各类补助等非经常性损益的影响,本报告期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少47,421.61万元。
报告日期 2021-12-31 公告日期 2022-02-26
预测类型 预亏
预测摘要 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-847200858.27元,与上年同期相比变动幅度:-94.98%。
预测内容 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-847200858.27元,与上年同期相比变动幅度:-94.98%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、2021年度营业收入情况报告期内,公司市场拓展取得一定突破,公司实现营业总收入72,104.49万元,较上年同期增加26,211.76万元,同比增长57.12%。公司营业收入主要来自于云端产品线、边缘产品线及智能计算集群业务。报告期内,边缘产品线MLU220芯片及加速卡落地多家头部企业,在报告期实现近百万片量级的规模化销售,边缘产品线收入较上年同期实现突破性增长。依托公司前期项目的标杆效应和优良口碑,公司中标江苏昆山的智能计算中心基础设施建设项目,集群业务收入较上年同期实现大幅增长。2、2021年净利润情况报告期内,公司实现归属于母公司所有者的净利润-84,720.09万元,较上年同期亏损扩大94.98%。主要原因系研发费用、管理费用中股份支付、销售费用的增长所致。为保证“云边端”芯片产品及基础系统软件平台的高质量迭代,在严峻的市场环境下保持技术领先优势,公司持续加大研发投入,积极引进优秀人才、保持公司研发团队稳定。报告期内,公司发生的研发费用较上年同期增长;同时,因公司2020年底及2021年实施的股权激励计划,导致本报告期按归属期分摊的股份支付费用增长。此外,因公司积极发力智能芯片市场推广及生态建设,销售费用有一定增加。3、2021年第四季度经营情况2021年第四季度公司实现营业收入49,862.62万元,环比增长489.77%,同比增长65.44%。(二)变动幅度达30%以上指标的说明1、公司实现营业总收入72,104.49万元,较上年同期增加26,211.76万元,同比增长57.12%。公司营业收入主要来自于云端产品线、边缘产品线及智能计算集群业务。2、公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润较上年同期亏损增加金额分别为41,256.92万元、41,213.42万元、41,269.15万元,主要原因为上述研发费用、管理费用中股份支付、销售费用均有一定增加所致。3、基本每股收益较上年同期下降84.35%,主要是归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少所致。4、除上述影响因素外,因计入当期损益的闲置资金理财收益及各类补助等非经常性损益的影响,本报告期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少47,421.61万元。
报告日期 2021-06-30 公告日期 2021-04-27
预测类型 预亏
预测摘要 预测年初至下一报告期期末仍将持续亏损。
预测内容 预测年初至下一报告期期末仍将持续亏损。 业绩变动原因说明 本公司预测年初至下一报告期期末仍将持续亏损。主要系公司目前仍属于持续大规模研发投入阶段。
报告日期 2020-12-31 公告日期 2021-02-25
预测类型 减亏
预测摘要 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-435739469.05元,与上年同期相比变动值为:743246200元,与上年同期相比变动幅度:63.04%。
预测内容 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-435739469.05元,与上年同期相比变动值为:743246200元,与上年同期相比变动幅度:63.04%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素受2020年上半年市场客观环境影响,下游客户的机房建设、项目实施进度较往年同期有所放缓,导致公司在客户导入、业务拓展方面受到一定影响。随着下半年经济形势逐步恢复,下游客户项目进度恢复正常,公司加大市场拓展力度,加快业务布局及相关客户导入。报告期内,公司实现营业收入45,892.73万元,较上年同期增长3.38%。为迭代升级公司系列产品及与之配套的基础系统软件平台,公司2020年度持续加大“云边端”产品线及基础系统软件平台的研发投入,研发费用较上年同期有较大幅度的增加。此外,随着公司销售服务团队的扩充,人员规模的增加导致公司本报告期内整体人员成本和办公场地等投入有较大幅度的增加,故本报告期较上年同期经营亏损进一步增加。另外,公司报告期内闲置资金理财收益及收到的政府补助较上年同期增加,同时,股份支付金额较上年同期减少。综合以上因素,公司实现归属于母公司所有者的净利润为-43,573.95万元,亏损金额较上年同期减少63.04%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-65,984.80万元,亏损金额较上年同期扩大75.15%。(二)变动幅度达30%以上指标的说明1、本报告期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期亏损增加28,311.49万元,主要系公司持续加大“云边端”产品线及基础系统软件平台的研发投入,研发费用较上年同期有较大幅度的增加。此外,公司扩充销售服务团队,人员规模的增加导致公司整体人员成本和办公场地等投入有较大幅度的增加。2、公司本期营业利润、利润总额及归属于母公司所有者的净利润较上年同期亏损分别减少74,262.72万元、74,338.59万元、74,324.62万元,亏损幅度分别减少63.02%、63.05%、63.04%。除以上影响因素外,主要系报告期内公司闲置资金理财收益及收到的政府补助和较上年同期增加9,564.29万元。此外,股份支付金额较上年同期减少93,355.45万元。3、本报告期末总资产较本报告期初增加264,112.79万元,同比增长56.57%;归属于母公司的所有者权益较本报告期初增加207,379.16万元,同比增长47.60%;归属于母公司所有者的每股净资产较本报告期初同比增加32.81%,主要系公司在报告期内首次公开发行股票募集资金所致。
报告日期 2020-09-30 公告日期 2020-08-28
预测类型 预亏
预测摘要 本公司预测年初至下一报告期期末仍将持续亏损。
预测内容 本公司预测年初至下一报告期期末仍将持续亏损。 业绩变动原因说明 本公司预测年初至下一报告期期末仍将持续亏损。主要系公司目前仍属于大规模研发投入阶段。
报告日期 2020-06-30 公告日期 2020-06-30
预测类型 预亏
预测摘要 预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-21000万元至-23000万元。
预测内容 预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-21000万元至-23000万元。 业绩变动原因说明 2020年1-6月,公司预计营业收入约为8,200.00万元至8,600.00万元,预计同比下降约12.24%至16.32%,主要原因系预计从华为海思取得的终端智能处理器IP授权业务收入同比下降较大以及受新冠肺炎疫情的不利影响。2020年1-6月,公司预计净利润为-23,000.00万元至-21,000.00万元,主要系预计研发投入大幅增加造成净利润下滑。
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